Top.Mail.Ru
Кто может уплачивать ЕНВД? Насколько это выгодно? Какие налоги заменяет этот специальный режим налогообложения? В какую налоговую инспекцию следует становиться на учет? Ответы на эти и другие вопросы узнаете из статьи.

Единый налог на вмененный доход – это выгодный режим налогообложения. Он уплачивается в относительно небольшом фиксированном размере и не зависит от того, насколько крупный бизнес. И чем больше доход, тем выгоднее становится применение вмененки. Расскажем о том, кто может применять ЕНВД, по каким ставкам он уплачивается и как стать плательщиком этого налога.

Виды «вмененной» деятельности

Применять вмененку могут далеко не все желающие. На уплату ЕНВД можно перейти только по тем видам деятельности, которые перечислены в п. 2 ст. 346.26 НК РФ. Это, в частности:

  • оказание бытовых услуг (в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению, утвержденным постановлением ­Госстандарта России от 28.06.1993  163);
  • оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
  • оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств;
  • оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов (если предприниматель имеет не более 20 транспортных средств, ­предназначенных для оказания таких услуг);
  • розничная торговля через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров (по каждому торговому объекту);
  • розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов (например, с использованием торговых автоматов – абз. 12 ст. 346.27 НК РФ), а также объекты нестационарной торговой сети;
  • оказание услуг общественного питания (например, в кафе), если площадь зала для обслуживания посетителей не превышает 150 квадратных метров (по каждому торговому объекту) или такой зал отсутствует;
  • распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
  • размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
  • оказание услуг по временному размещению и проживанию (если общая площадь помещений для размещения и проживания не ­превышает 500 квадратных метров по каждому объекту).

К сведению

Предприниматели, средняя численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек, перейти на вмененку не могут. Порядок определения средней численности приведен в приказе Росстата от 28.10.2013  428. При подсчете средней численности учитываются работники, внешние совместители, а также лица, выполнявшие работы по гражданско-правовым договорам.

Кто и как вводит вмененку

Предпринимателю, который обнаружил свой вид деятельности в приведенном перечне, рано радоваться. Дело в том, что в соответствии с п. 1 ст. 346.26 НК РФ вмененка вводится в действие по решению муниципальных органов. А если речь идет Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, то там соответствующий нормативный акт должны принять городские власти.

Следовательно, если подобного решения властей нет, то перейти на ЕНВД невозможно. Например, в Москве вмененка не применяется почти два года (ч. 2 ст. 21 Закона г. Москвы от 26.09.2012  45 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»). В то же время, например, в Санкт-Петербурге возможность перейти на уплату ЕНВД существует уже более 10 лет (Закон Санкт-Петербурга от 17.06.2003  299-35 «О введении на территории Санкт-Петербурга системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»).

Но и это еще не все ограничения. В нормативном правовом акте должны быть перечислены те виды деятельности, в отношении которых на территории муниципального образования (города федерального...

Вы видите начало этой статьи. Выберите свой вариант доступа

Купить эту статью
за 500 руб.
Подписаться на
журнал сейчас
Получать бесплатные
статьи на e-mail

Читайте все накопления сайта по своему профилю, начиная с 2010 г.
Для этого оформите комплексную подписку на выбранный журнал на полугодие или год, тогда:

  • его свежий номер будет ежемесячно приходить к вам по почте в печатном виде;
  • все публикации на сайте этого направления начиная с 2010 г. будут доступны в течение действия комплексной подписки.

А удобный поиск и другая навигация на сайте помогут вам быстро находить ответы на свои рабочие вопросы. Повышайте свой профессионализм, статус и зарплату с нашей помощью!

Рекомендовано для вас

Памятка по составу отчетности при разных налоговых режимах

В зависимости от применяемого режима налогообложения бизнесмен должен представлять определенный состав отчетности. Коммерсантам, производящим выплаты по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, следует представлять в контролирующие органы еще больший объем отчетной документации. Рассмотрим все возможные варианты.

Контрольные соотношения по 6-НДФЛ: дубль три

ФНС России подготовила уже третьи контрольные соотношения по расчету 6-НДФЛ. И ни одни из них по оценкам бухгалтеров «не доведены до ума». Автор анализирует письма налоговиков, поясняя, что данные в прошлом номере рекомендации по заполнению расчета 6-НДФЛ наиболее верные.

Алексей Карпенко: «Автоматический обмен налоговой информацией – это бомба, которая взорвется в 2018–2019 годах и приведет к настоящей революции»

В самое ближайшее время будет налажена система обмена информацией между российскими и большинством зарубежных налоговых органов. О том, какие данные о зарубежных структурах станут известны российским властям и почему нельзя будет скрыться от налогов в офшорах, нам рассказал Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.

Правила работы с наличными денежными средствами в 2016 году

Пожалуй, нет ни одного коммерсанта, который бы не использовал в своей деятельности расчеты наличными денежными средствами. Поговорим о том, по каким правилам это нужно делать в 2016 г. и на что обратить внимание.

Особенности налогообложения посреднических договоров

Посреднические договоры могут быть двух видов: по типу «поручения» и по типу «комиссии». В первом случае посредник действует от имени и за счет клиента. Во втором случае посредник действует от своего имени, но за счет клиента. Налоговые последствия договора зависят от его вида. Так, если договор первого типа, то счета-фактуры выставляет доверитель (принципал) третьему лицу без участия посредника. Если же это договор второго типа, тогда посредник напрямую задействован в этом процессе. Разобраться в налоговых тонкостях вам поможет автор.

Электронные билеты: Как подтвердить расходы

При покупке электронного билета бумажный документ не оформляется. И у предпринимателей возникают опасения, удастся ли обосновать расходы на проезд в таком случае. Автор не только развеивает их, но и приводит рекомендации для сложных случаев, основанные на официальных разъяснениях Минфина России и ФНС России.

Книга учета доходов и расходов: практические советы по заполнению

Главным налоговым регистром для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему, является Книга учета доходов и расходов. Она представляет собой документ, в котором отражаются поступления и траты, влияющие на налоговую базу. Как правильно заполнять Книгу учета? Как внести в нее исправления? Обязаны ли предприниматели заверять Книгу учета в налоговой инспекции? На эти и другие вопросы мы ответим в статье.

Особенности принятия расходов в УСН: бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги

Мы продолжаем раскрывать тему принятия расходов при применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения. В этой статье автор рассматривает особенности учета бухгалтерских, аудиторских и юридических услуг, анализирует разъяснения чиновников по данному вопросу и судебную практику. На спорные вопросы по теме отвечает заместитель начальника отдела специальных налоговых режимов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России Юрий Подпорин.